В конфигурациях 1С есть механизм сторнирования хозяйственных операций. Его используют, когда в базе ошибочно был введен документ и необходимо это исправить, но уже в текущем периоде.

Рассмотрим как это сделать в конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0.

Пример.

В Январе 2021 года ошибочно был создан документ «Расход материалов».

Рис1.PNG

В Июне 2021 года бухгалтер это обнаружил и принял решение внести сторнирующие записи.

Для этого в разделе «Операции — Операции, введенные вручную» нажимаем «Создать — Сторно документа».

Рис2.PNG


В поле «Сторнируемый документ» выбираем ошибочно созданный документ.

После этого проводки автоматически заполнятся по выбранному документу, но со знаком «минус». Сохраняем документ.

Рис3.PNG

Рассмотрим еще один пример применения операции сторно.

В августе 2021 года бухгалтер обнаружил, что ошибочно отразил в книге продаж за 2 ой квартал 2021 года одну операцию по продаже товара контрагенту. В данной ситуации необходимо внести исправления и подать уточненную декларацию по НДС за 2 квартал 2021 года.

1 шаг. Ошибочно заведенная реализация товаров.

В разделе «Продажи — Реализации (акты, накладные)» создан документ «Реализация товаров». 

Рис4.PNG

И выписан счет-фактура.

Рис5.PNG

2 шаг. Отражение реализации товаров в книге продаж за 2 квартал 2021 года.

Рис6.PNG

3 шаг. Исправление ошибочно введенных данных.

В случае обнаружении ошибки отчетного года до окончания этого года, необходимо внести исправления по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка.

В разделе «Операции — Операции, введенные вручную» нажимаем «Создать — Сторно документа». В поле «Сторнируемый документ» выбираем ошибочно созданный документ реализации. Табличная часть операции заполнится автоматически сторнирующими записями.

Рис7.PNG

Помимо проводок в бухгалтерском и налоговом учете сторнируются и регистры. 

В регистре «НДС Продажи» после автоматического заполнения необходимо в колонке «Запись дополнительного листа» поставить значение «Да», в колонке «Корректируемый период» указать любую дату 2 квартала 2021 года.

Рис8.png

4 шаг. Формирование уточненной декларации за 2 квартал 2021 года.

В разделе «Отчеты — Регламентированные отчеты» создаем Декларацию по НДС за 2 квартал 2021 года. На титульном листе ставим номер корректировки «1» и нажимаем «Заполнить».

Рис9.png

Сторнирующая операция отразилась в Разделе 9. Прил. 1 сведения из доп. листов книги продаж.

Рис10.png

Консультацию для Вас составила специалист нашей Линии консультаций.

Закажите тестовую консультацию по Вашей программе у нас по телефону: +7(343) 288-75-45.

*Для оказания консультации необходимо сообщить ИНН вашей организации, регистрационный номер вашей программы ( для программ 1С:Предприятие версии ПРОФ необходим активный договор 1С:ИТС ПРОФ)